|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA116198
|
učebné pomôcky na TEV-lopty
|
117,80 |
s DPH |
OBJ116104
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Zoltan Németh HiPi.sk |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FAŠJ816242
|
Potraviny ŠJ
|
149,97 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
FAŠJ816241
|
Potraviny ŠJ
|
542,40 |
s DPH |
OBJŠJ816005
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
FAŠJ816240
|
Potraviny ŠJ
|
542,40 |
s DPH |
OBJŠJ816005
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116203
|
Uč.pomôcky- PZ pre 1.a 2.st. ZŠ. ZŠ
|
71,00 |
s DPH |
OBJ116102
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116202
|
zdrav.materiál do lekárničiek ZŠ
|
83,91 |
s DPH |
OBJ116103
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
BARMED,s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116201
|
telekom.služby ST
|
59,39 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní ver.služieb zo dňa 13.02.2015
|
24.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116200
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
312,72 |
s DPH |
OBJ116101
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RT Oto Džunda |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116199
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
117,37 |
s DPH |
OBJ116101
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RT Oto Džunda |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116197
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
173,50 |
s DPH |
OBJ116100
|
Ramcová kúpna zmluva (14/2015)
|
20.10.2016 |
|
|
|
QUAMP, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FAŠJ816244
|
Potraviny ŠJ
|
177,50 |
s DPH |
OBJŠJ816007
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116196
|
Tlač stravných lístkov pre ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
OBJ116092
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
i-plast Irena Vavreková |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116195
|
Kancelárske a školské potreby ZŠ - DČ
|
73,95 |
s DPH |
OBJ116099
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116194
|
vyučt.spotr. el.energie 09/2016-nedoplatok
|
1008.18/spotr.=1428.18/zál.420.00 |
s DPH |
|
ZoP 5100297435
|
18.10.2016 |
|
|
|
VSE,a.s. Košice |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
FA116193
|
telekom.služby Orange
|
32,35 |
s DPH |
|
ZoP A2017919
|
18.10.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Faktúra |
DFA 12016008
|
vyučt.spotr. el.energie 08/2016-preplatok
|
-704.92/spotreba:705.08/záloha:1410.00 |
s DPH |
|
ZoP 5100297435
|
22.09.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
Objednávka |
OBJ116106
|
revízia komínov v budove ZŠ podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
T.REX Kominárstvo |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Objednávka |
OBJ116105
|
revízia a oprava has. prístrojov, prevent.protipož.kontrola v budove ZŠ Malcov
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Viera Bilišňanská - SEPO |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
Objednávka |
OBJ116104
|
učebné pomôcky na TEV-lopty podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Zoltan Németh HiPi.sk |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |