|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA115036
|
telekom.služby TM
|
51,28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní ver.služieb zo dňa 13.02.2015
|
19.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815082
|
Potraviny ŠJ
|
55,65 |
s DPH |
OBJŠJ815014
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815083
|
Potraviny ŠJ
|
191,59 |
s DPH |
OBJŠJ815006
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815084
|
Potraviny ŠJ
|
119,16 |
s DPH |
OBJŠJ815002
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815085
|
Potraviny ŠJ
|
156,26 |
s DPH |
OBJŠJ815002
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815086
|
Potraviny ŠJ
|
492,59 |
s DPH |
OBJŠJ815001
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815087
|
Potraviny ŠJ
|
162,66 |
s DPH |
OBJŠJ815007
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815088
|
Potraviny ŠJ
|
235,73 |
s DPH |
OBJŠJ815009
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815089
|
Potraviny ŠJ
|
155,68 |
s DPH |
OBJŠJ815001
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815090
|
Potraviny ŠJ
|
201,42 |
s DPH |
OBJŠJ815007
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815091
|
Potraviny ŠJ
|
21,91 |
s DPH |
OBJŠJ815007
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815092
|
Potraviny ŠJ
|
833,46 |
s DPH |
OBJŠJ815004
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115037
|
dodávka a montáž projektora, PC k IT s prísluš.
|
1 300,00 |
s DPH |
OBJ115007
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815080
|
Potraviny ŠJ-školské ovocie
|
64,00 |
s DPH |
OBJŠJ815010
|
zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
18.03.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115038
|
dodávka projekt.; výmena lampy
|
695,00 |
s DPH |
OBJ115009
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115039
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažm.tabl.Sam.School.
|
25,20 |
s DPH |
|
Čiastková zmluva k RZ č. 2015/1588
|
26.03.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115040
|
vodné ZŠ, ŠJ 21.02.-23.03.2015
|
227,94 |
s DPH |
|
KZ č. 39-33/2002
|
30.03.2015 |
|
|
|
VVS,a.s., Košice |
ZŠ Malcov |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115041
|
Kontrola a aktualizácia doch.systému, školenie
|
791,16 |
s DPH |
OBJ 115021
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Webicon, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115042
|
zdravotná služba 03/2015
|
64,80 |
s DPH |
|
zmluva z 25.09.2008
|
01.04.2015 |
|
|
|
BALSAM, s.r.o. Komárov |
ZŠ Malcov |
|
|
|
20.04.2015 |